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( )是内部控制系统的局限性。A内部审计师一项主要职能是发现

( )是内部控制系统的局限性。
A、内部审计师一项主要职能是发现错误和欺诈行为
B、审计委员会由独立董事构成
C、内部控制系统的成本超过其带来的效益
D、管理层须对内部控制系统负责



【参考答案及解析】
C

当内部控制系统的成本超过其带来的效益时,实行该内部控制系统的压力和阻力是较大的。
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