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甲审计人员拟对乙公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程

甲审计人员拟对乙公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中属于内部控制测评程序的有(  )。
A、索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全
B、观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中
C、计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与财务费用等项目的相关记录核对
D、抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规
E、向借款方函证



【参考答案及解析】
A,B,D

选项C执行的是分析程序,分析程序可以用作实质性审查,但不能用作内部控制测评。选项E,是实质性审查。
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