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被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接

被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )。
A、每日清点现金,做到账实相符
B、当日收入的现金及时送存银行
C、对货币资金业务实施内部审计
D、货币资金收支与记账岗位分离



【参考答案及解析】
A

A选项只涉及现金管理。
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