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被审计单位设计的下列关于货币资金的内部控制中,以下不存在重大

被审计单位设计的下列关于货币资金的内部控制中,以下不存在重大缺陷的有( )。
A、现金收入当日存入银行,未经财务主管批准不得坐支
B、由出纳人员保存作废的法定票据
C、指定专人保管财务专用章,签发支票的个人名章由其本人保管
D、指定独立人员每月核对银行账户,编制银行存款余额调节表



【参考答案及解析】
选项A存在重大缺陷,因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额,而非财务主管; 选项B恰当,企业因填写、开具失误或者其他原因导致作废的法定票据,应当按规定予以保存,不得随意处置或销毁; 选项C恰当,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管; 选项D恰当,应当制定专人定期核对银行账户,编制银行存款余额调节表。 综上,本题应选BCD。
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