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对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采

对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持的结论是( )。
A、在审计报告中反映这一情况
B、相关内部控制不可信赖
C、采购部主任没有执行采购程序
D、可能发生多次类似采购行为



【参考答案及解析】
D

内部控制测评发现一次内部控制没有运行,可能意味着还有类似的情况存在。
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