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A注册会计师在审计工作底稿中记录了被审计单位甲公司销售与收款

A注册会计师在审计工作底稿中记录了被审计单位甲公司销售与收款循环的内部控制,部分内容摘录如下:要求:针对资料(1)至(3)项,假定不考虑其他条件,逐项指出所列控制的设计是否存在缺陷 。如认为存在缺陷,简要说明理由 。



【参考答案及解析】
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