审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有( )。
A、验证新增固定资产的各种手续是否齐全
B、索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独特性
C、检查固定资产账、卡的设置情况
D、分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动
E、检查折旧额计算的正确性
A、验证新增固定资产的各种手续是否齐全
B、索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独特性
C、检查固定资产账、卡的设置情况
D、分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动
E、检查折旧额计算的正确性
【参考答案及解析】
A,B,C
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