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若某公司曾发生过人为操纵内部管理用财务报表,故意调增
审计师考试
审计师
2022-11-10
审计师考试试题
内部审计实务
若某公司曾发生过人为操纵内部管理用财务报表,故意调增利润的舞弊事件,那么内部审计师应主要对下列哪项进行审计?
A、付款业务的恰当审批
B、收入和成本的会计核算
C、会计政策的运用
D、内部控制是否有效
参考答案:B
参考解析:正在整理中,欢迎在文下评论区提供答案解析,谢谢!
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